Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2026

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 02/10/2026 às 08:00
Registros
37
Em Conformidade
32
Quebras
4
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000420 1 500 339039 01/09/2026 1º 01/09/2026 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 8879
0000421 1 500 339039 01/09/2026 2º 01/09/2026 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 340,00
Credor (CPF/CNPJ): 10417310000755
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR ANTONIO JOSE DE MORAIS NEDEIROS, FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL OCORRIDO EM 31/08/2026, CONF. NF 48717
0000422 1 500 339030 02/09/2026 1º 02/09/2026 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 632,58
Credor (CPF/CNPJ): 07664783000157
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. MNF 7158
0000423 1 500 339039 02/09/2026 3º 02/09/2026 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 05784058000197
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA, TENDAS, CADEIRAS E SONORIZAÇAO VOLANTE DESTINADA AO VELORIO MDO FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF. NF 24
0000424 1 500 339039 02/09/2026 4º 02/09/2026 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2026 CONF. NF 39
0000425 1 500 339039 02/09/2026 5º 02/09/2026 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 17
0000427 1 500 449052 04/09/2026 1º 10/09/2026 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 17.690,00
Credor (CPF/CNPJ): 64793957000115
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRA E 01 MICROFONE SEM FIO QUADRUPLO 40 CANAIS E 03 NOT 15 BGB RAM TELA 15 POLEGADAS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONMF. NF 25
0000428 1 500 339030 04/09/2026 2º 10/09/2026 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 885,00
Credor (CPF/CNPJ): 64793957000115
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 25
0000430 1 500 339030 04/09/2026 3º 04/09/2026 2º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.356,28
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1982
0000431 1 500 339039 04/09/2026 6º 04/09/2026 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 65975602000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE LICITAÇOES DEDSTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF NF 20
0000432 1 500 339030 09/09/2026 4º 09/09/2026 3º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 645,00
Credor (CPF/CNPJ): 44148523000155
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS , BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 623554
0000433 1 500 339039 09/09/2026 7º 10/09/2026 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS CONF, NF161
0000429 1 500 339039 10/09/2026 8º 10/09/2026 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 65297391000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTOS E PROJETOS PARA TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 34
0000434 1 500 449052 10/09/2026 2º 10/09/2026 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 42727250000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 MICROFONES S/ FIO QUADRUPLO, CONF. NF 94
0000435 1 500 339039 10/09/2026 9º 10/09/2026 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 44669797000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DO EDITAL DE CONCURSO PUBLICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 1000338
0000436 1 500 339039 10/09/2026 10º 10/09/2026 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 41
0000438 1 500 339036 10/09/2026 1º 17/09/2026 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,N 13142
0000439 1 500 339036 10/09/2026 2º 17/09/2026 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026, CONF. NF 13141
0000440 1 500 339030 14/09/2026 5º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 6314
0000441 1 500 339039 15/09/2026 11º 15/09/2026 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,99
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO490126
0000442 1 500 339039 15/09/2026 12º 15/09/2026 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 324,71
Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR
0000443 1 500 339039 15/09/2026 13º 15/09/2026 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 74,99
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS
0000444 1 500 339039 15/09/2026 14º 15/09/2026 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 525,11
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: ]DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000445 1 500 339039 15/09/2026 15º 15/09/2026 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 785,23
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000447 1 500 339039 15/09/2026 16º 15/09/2026 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026, CONF. MF 239
0000449 1 500 339039 16/09/2026 17º 16/09/2026 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 419
0000450 1 500 339039 16/09/2026 18º 16/09/2026 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 642
0000451 1 500 339039 16/09/2026 19º 16/09/2026 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 58
0000454 1 500 339039 17/09/2026 20º 17/09/2026 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026 CONF NF 46
0000456 1 500 339039 17/09/2026 21º 17/09/2026 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NDISSEMINAÇAO DE INFORMAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO COMPREENDENDO A PRODUÇAO, PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS JORNALITICAS SOBRE SESSOES, PROJETOS DE LEI, REQUERIMENTOS, INDICAÇOES E DEMAIS ATOS LEGISLATIVO, VINCULADOS NOS PORTAIA SETAO EM DESTAQUE, CONF. NF 17
0000457 1 500 339039 17/09/2026 22º 18/09/2026 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 42727250000178
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MDOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE MICROFONES SEM FIO E CABEAMENTO DE SOM DO PLENARIO CONF, NF 20
0000460 1 500 339030 18/09/2026 6º 18/09/2026 5º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 198,00
Credor (CPF/CNPJ): 13349745000102
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇCA DESTINADA AO VEICULO LOGAN/SANDERO DE PLACA RLX5G73/PB CONF. NF 581
0000461 1 500 339039 18/09/2026 23º 18/09/2026 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 52060913000105
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS DE TRADUÇAO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES CONF NF 89
0000462 1 500 339039 18/09/2026 24º 18/09/2026 24º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIOS DE INFORMAÇAOES E CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2026, CONF. NF 328
0000466 1 500 339036 23/09/2026 3º 23/09/2026 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 850,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005505466427
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NOS AJUSTES E LAVAGEM DAS CORTINAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 13154
0000467 1 500 339039 23/09/2026 25º 23/09/2026 25º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 62515729000158
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILIAÇAO DESTA CAMARA MUNIUCIPAL, JUNTO A FECAM-PB
0000468 1 500 339039 23/09/2026 26º 23/09/2026 26º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,99
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO490126
Total R$ 87.116,88
#0000420
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/09/2026 Ord: 1º Pag: 01/09/2026
R$ 8.000,00
Credor (Doc)52943046000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/09/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 8879
#0000421
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/09/2026 Ord: 2º Pag: 01/09/2026
R$ 340,00
Credor (Doc)10417310000755
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/09/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR ANTONIO JOSE DE MORAIS NEDEIROS, FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL OCORRIDO EM 31/08/2026, CONF. NF 48717
#0000422
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/09/2026 Ord: 1º Pag: 02/09/2026
R$ 632,58
Credor (Doc)07664783000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/09/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. MNF 7158
#0000423
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/09/2026 Ord: 3º Pag: 02/09/2026
R$ 2.500,00
Credor (Doc)05784058000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.02/09/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA, TENDAS, CADEIRAS E SONORIZAÇAO VOLANTE DESTINADA AO VELORIO MDO FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF. NF 24
#0000424
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/09/2026 Ord: 4º Pag: 02/09/2026
R$ 3.000,00
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.02/09/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2026 CONF. NF 39
#0000425
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/09/2026 Ord: 5º Pag: 02/09/2026
R$ 2.800,00
Credor (Doc)60889596000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.02/09/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 17
#0000427
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/09/2026 Ord: 1º Pag: 10/09/2026
R$ 17.690,00
Credor (Doc)64793957000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/09/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRA E 01 MICROFONE SEM FIO QUADRUPLO 40 CANAIS E 03 NOT 15 BGB RAM TELA 15 POLEGADAS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONMF. NF 25
#0000428
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/09/2026 Ord: 2º Pag: 10/09/2026
R$ 885,00
Credor (Doc)64793957000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/09/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 25
#0000430
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 04/09/2026 Ord: 3º Pag: 04/09/2026
R$ 3.356,28
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/09/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1982
#0000431
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/09/2026 Ord: 6º Pag: 04/09/2026
R$ 4.000,00
Credor (Doc)65975602000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.04/09/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE LICITAÇOES DEDSTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF NF 20
#0000432
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/09/2026 Ord: 4º Pag: 09/09/2026
R$ 645,00
Credor (Doc)44148523000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.09/09/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS , BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 623554
#0000433
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/09/2026 Ord: 7º Pag: 10/09/2026
R$ 3.000,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.10/09/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS CONF, NF161
#0000429
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 10/09/2026 Ord: 8º Pag: 10/09/2026
R$ 2.000,00
Credor (Doc)65297391000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.10/09/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTOS E PROJETOS PARA TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 34
#0000434
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2026 Ord: 2º Pag: 10/09/2026
R$ 9.000,00
Credor (Doc)42727250000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/09/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 MICROFONES S/ FIO QUADRUPLO, CONF. NF 94
#0000435
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2026 Ord: 9º Pag: 10/09/2026
R$ 2.000,00
Credor (Doc)44669797000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.10/09/2026
Ordem Pgto.9º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DO EDITAL DE CONCURSO PUBLICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 1000338
#0000436
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2026 Ord: 10º Pag: 10/09/2026
R$ 1.900,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.10/09/2026
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 41
#0000438
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2026 Ord: 1º Pag: 17/09/2026
R$ 600,00
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/09/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,N 13142
#0000439
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2026 Ord: 2º Pag: 17/09/2026
R$ 250,00
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.17/09/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026, CONF. NF 13141
#0000440
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 14/09/2026 Ord: 5º
R$ 1.900,00
Credor (Doc)07865242000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 6314
#0000441
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2026 Ord: 11º Pag: 15/09/2026
R$ 129,99
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.15/09/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO490126
#0000442
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2026 Ord: 12º Pag: 15/09/2026
R$ 324,71
Credor (Doc)23345936000150
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.15/09/2026
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR
#0000443
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2026 Ord: 13º Pag: 15/09/2026
R$ 74,99
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.15/09/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS
#0000444
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2026 Ord: 14º Pag: 15/09/2026
R$ 525,11
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.15/09/2026
Ordem Pgto.14º
Histórico]DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000445
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2026 Ord: 15º Pag: 15/09/2026
R$ 785,23
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.15/09/2026
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000447
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/09/2026 Ord: 16º Pag: 15/09/2026
R$ 2.500,00
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.15/09/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026, CONF. MF 239
#0000449
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/09/2026 Ord: 17º Pag: 16/09/2026
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.16/09/2026
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 419
#0000450
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/09/2026 Ord: 18º Pag: 16/09/2026
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.16/09/2026
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 642
#0000451
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 16/09/2026 Ord: 19º Pag: 16/09/2026
R$ 2.400,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.16/09/2026
Ordem Pgto.19º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 58
#0000454
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2026 Ord: 20º Pag: 17/09/2026
R$ 1.800,00
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.17/09/2026
Ordem Pgto.20º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026 CONF NF 46
#0000456
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2026 Ord: 21º Pag: 17/09/2026
R$ 1.500,00
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.17/09/2026
Ordem Pgto.21º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NDISSEMINAÇAO DE INFORMAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO COMPREENDENDO A PRODUÇAO, PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS JORNALITICAS SOBRE SESSOES, PROJETOS DE LEI, REQUERIMENTOS, INDICAÇOES E DEMAIS ATOS LEGISLATIVO, VINCULADOS NOS PORTAIA SETAO EM DESTAQUE, CONF. NF 17
#0000457
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2026 Ord: 22º Pag: 18/09/2026
R$ 1.000,00
Credor (Doc)42727250000178
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.18/09/2026
Ordem Pgto.22º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MDOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE MICROFONES SEM FIO E CABEAMENTO DE SOM DO PLENARIO CONF, NF 20
#0000460
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 18/09/2026 Ord: 6º Pag: 18/09/2026
R$ 198,00
Credor (Doc)13349745000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.18/09/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇCA DESTINADA AO VEICULO LOGAN/SANDERO DE PLACA RLX5G73/PB CONF. NF 581
#0000461
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/09/2026 Ord: 23º Pag: 18/09/2026
R$ 3.100,00
Credor (Doc)52060913000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.18/09/2026
Ordem Pgto.23º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS DE TRADUÇAO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES CONF NF 89
#0000462
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/09/2026 Ord: 24º Pag: 18/09/2026
R$ 2.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.18/09/2026
Ordem Pgto.24º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIOS DE INFORMAÇAOES E CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2026, CONF. NF 328
#0000466
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/09/2026 Ord: 3º Pag: 23/09/2026
R$ 850,00
Credor (Doc)00005505466427
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.23/09/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NOS AJUSTES E LAVAGEM DAS CORTINAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 13154
#0000467
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/09/2026 Ord: 25º Pag: 23/09/2026
R$ 300,00
Credor (Doc)62515729000158
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.23/09/2026
Ordem Pgto.25º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILIAÇAO DESTA CAMARA MUNIUCIPAL, JUNTO A FECAM-PB
#0000468
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/09/2026 Ord: 26º Pag: 23/09/2026
R$ 129,99
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.23/09/2026
Ordem Pgto.26º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO490126
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).