Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000420 | 1 | 500 | 339039 | 01/09/2026 | 1º | 01/09/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52943046000148 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADO, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 8879 |
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| 0000421 | 1 | 500 | 339039 | 01/09/2026 | 2º | 01/09/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 340,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 10417310000755 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNEBRES DO SR ANTONIO JOSE DE MORAIS NEDEIROS, FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL OCORRIDO EM 31/08/2026, CONF. NF 48717 |
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| 0000422 | 1 | 500 | 339030 | 02/09/2026 | 1º | 02/09/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 632,58 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07664783000157 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. MNF 7158 |
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| 0000423 | 1 | 500 | 339039 | 02/09/2026 | 3º | 02/09/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05784058000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA, TENDAS, CADEIRAS E SONORIZAÇAO VOLANTE DESTINADA AO VELORIO MDO FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF. NF 24 |
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| 0000424 | 1 | 500 | 339039 | 02/09/2026 | 4º | 02/09/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAOI E ACOMPANHAMENTO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2026 CONF. NF 39 |
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| 0000425 | 1 | 500 | 339039 | 02/09/2026 | 5º | 02/09/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 60889596000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 17 |
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| 0000427 | 1 | 500 | 449052 | 04/09/2026 | 1º | 10/09/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 17.690,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 64793957000115 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRA E 01 MICROFONE SEM FIO QUADRUPLO 40 CANAIS E 03 NOT 15 BGB RAM TELA 15 POLEGADAS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONMF. NF 25 |
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| 0000428 | 1 | 500 | 339030 | 04/09/2026 | 2º | 10/09/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 885,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 64793957000115 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 25 |
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| 0000430 | 1 | 500 | 339030 | 04/09/2026 | 3º | 04/09/2026 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.356,28 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1982 |
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| 0000431 | 1 | 500 | 339039 | 04/09/2026 | 6º | 04/09/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 65975602000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE LICITAÇOES DEDSTA CAMARA MUNICIPÁL, CONF NF 20 |
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| 0000432 | 1 | 500 | 339030 | 09/09/2026 | 4º | 09/09/2026 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 645,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44148523000155 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS , BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 623554 |
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| 0000433 | 1 | 500 | 339039 | 09/09/2026 | 7º | 10/09/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIOS CONF, NF161 |
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| 0000429 | 1 | 500 | 339039 | 10/09/2026 | 8º | 10/09/2026 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 65297391000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTOS E PROJETOS PARA TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 34 |
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| 0000434 | 1 | 500 | 449052 | 10/09/2026 | 2º | 10/09/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 42727250000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 02 MICROFONES S/ FIO QUADRUPLO, CONF. NF 94 |
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| 0000435 | 1 | 500 | 339039 | 10/09/2026 | 9º | 10/09/2026 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44669797000190 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DO EDITAL DE CONCURSO PUBLICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF 1000338 |
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| 0000436 | 1 | 500 | 339039 | 10/09/2026 | 10º | 10/09/2026 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF 41 |
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| 0000438 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2026 | 1º | 17/09/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF,N 13142 |
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| 0000439 | 1 | 500 | 339036 | 10/09/2026 | 2º | 17/09/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026, CONF. NF 13141 |
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| 0000440 | 1 | 500 | 339030 | 14/09/2026 | 5º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 1.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 07865242000197 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 6314 |
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| 0000441 | 1 | 500 | 339039 | 15/09/2026 | 11º | 15/09/2026 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,99 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO490126 |
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| 0000442 | 1 | 500 | 339039 | 15/09/2026 | 12º | 15/09/2026 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 324,71 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23345936000150 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR |
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| 0000443 | 1 | 500 | 339039 | 15/09/2026 | 13º | 15/09/2026 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,99 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS |
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| 0000444 | 1 | 500 | 339039 | 15/09/2026 | 14º | 15/09/2026 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 525,11 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: ]DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000445 | 1 | 500 | 339039 | 15/09/2026 | 15º | 15/09/2026 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 785,23 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000447 | 1 | 500 | 339039 | 15/09/2026 | 16º | 15/09/2026 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO, ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO NO ENDEREÇO ELETRONICO SAPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇOES AO BANCO DE LEGISLACOES DOTCE/PB, E CONSULTORIA EM TRANSFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL, PODER LEGISLATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026, CONF. MF 239 |
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| 0000449 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2026 | 17º | 16/09/2026 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 419 |
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| 0000450 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2026 | 18º | 16/09/2026 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADOS DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO ESOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSES. NAS ATIVIDADES E ROTINAS ADMIN. E ASSESSORIA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF, NF 642 |
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| 0000451 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2026 | 19º | 16/09/2026 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 58 |
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| 0000454 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2026 | 20º | 17/09/2026 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DIGITAIS, BEM COMO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026 CONF NF 46 |
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| 0000456 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2026 | 21º | 17/09/2026 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE NDISSEMINAÇAO DE INFORMAÇOES INSTITUCIONAIS DESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO COMPREENDENDO A PRODUÇAO, PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS JORNALITICAS SOBRE SESSOES, PROJETOS DE LEI, REQUERIMENTOS, INDICAÇOES E DEMAIS ATOS LEGISLATIVO, VINCULADOS NOS PORTAIA SETAO EM DESTAQUE, CONF. NF 17 |
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| 0000457 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2026 | 22º | 18/09/2026 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 42727250000178 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MDOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE MICROFONES SEM FIO E CABEAMENTO DE SOM DO PLENARIO CONF, NF 20 |
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| 0000460 | 1 | 500 | 339030 | 18/09/2026 | 6º | 18/09/2026 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 198,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13349745000102 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇCA DESTINADA AO VEICULO LOGAN/SANDERO DE PLACA RLX5G73/PB CONF. NF 581 |
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| 0000461 | 1 | 500 | 339039 | 18/09/2026 | 23º | 18/09/2026 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 52060913000105 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS DE TRADUÇAO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES CONF NF 89 |
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| 0000462 | 1 | 500 | 339039 | 18/09/2026 | 24º | 18/09/2026 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIOS DE INFORMAÇAOES E CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2026, CONF. NF 328 |
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| 0000466 | 1 | 500 | 339036 | 23/09/2026 | 3º | 23/09/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 850,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00005505466427 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NOS AJUSTES E LAVAGEM DAS CORTINAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 13154 |
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| 0000467 | 1 | 500 | 339039 | 23/09/2026 | 25º | 23/09/2026 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 62515729000158 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILIAÇAO DESTA CAMARA MUNIUCIPAL, JUNTO A FECAM-PB |
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| 0000468 | 1 | 500 | 339039 | 23/09/2026 | 26º | 23/09/2026 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,99 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO490126 |
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| Total | R$ 87.116,88 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).