Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2024

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
27
Em Conformidade
24
Quebras
1
Aguardando
2
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000380 1 500 339039 09/10/2024 10/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE 20 AGENDAS PERSONALIZADAS E BLOCOS DE NOTAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CON NF 39
0000381 1 500 339039 09/10/2024 09/10/2024 Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS
0000382 1 500 339039 09/10/2024 10/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRP DE 2024, CONF, NF 47
0000385 1 500 339039 10/10/2024 10/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF EM ANEXO
0000386 1 500 339036 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9720
0000387 1 500 339036 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.412,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008116982460
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9721
0000388 1 500 339036 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415
Histórico da Despesa: dDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9717
0000389 1 500 339036 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.412,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9718
0000390 1 500 339036 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.412,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9719
0000391 1 500 339036 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.412,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9716
0000392 1 500 339036 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9722
0000394 1 500 339039 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 71,40
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000395 1 500 339039 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, CONF. NF 17EM ANEXO
0000396 1 500 339039 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 603
0000398 1 500 339039 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 338
0000402 1 500 339039 18/10/2024 18/10/2024 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONF. NF 85
0000405 1 500 339039 18/10/2024 10º 18/10/2024 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 124,56
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000406 1 500 339039 18/10/2024 11º 18/10/2024 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,99
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000407 1 500 339039 18/10/2024 12º 18/10/2024 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 413,38
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000408 1 500 339039 18/10/2024 13º 18/10/2024 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 52144895000131
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2024, CONF. NF 12
0000410 1 500 339039 18/10/2024 14º 18/10/2024 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 7.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERV. TECNICOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA EM APOIO AO PROCESSO LEGISLTIVO - SAPL, COM CRIAÇAO DO ENDEREÇOSWAPL, SAOJOSEDOSABUGI.PBLEG,BR, COM CONFIGURAÇAO DO SISTEMA E INSERCAO DE DADOS CORRESPONDENTES A MESA DIRETORA, COMISSOES PARLAMENTARES, PAUTAS DAS SESSOES, SESSOES PLENARIAS, MATERIAS LEGISLATIVAS, NORMAS JURIDICAS, RELATORIOS E DAMAIS SERVIÇOS INTERENTES AO SISTEMA A ESTA CAMARA MUNICIAPL EXERCICIO DE 2024, CONF. NF 102
0000412 1 500 339039 18/10/2024 15º 18/10/2024 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 158,58
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
0000413 1 500 339039 21/10/2024 16º 22/10/2024 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 17.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 30600561000192
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇAO, COM CARGA HORARIA DE 40:00HORAS, SENDO 20:00HORAS PRESENCIAL E 20:00HORAS ONLINE, CONF. NF 20
0000414 1 500 339039 21/10/2024 17º 23/10/2024 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 50719034000109
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIAS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 13
0000415 1 500 339030 28/10/2024 Empenho aguardando pagamento!! R$ 2.553,09
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1351
0000416 1 500 339030 28/10/2024 Empenho aguardando pagamento!! R$ 2.412,57
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1527
0000417 1 500 339039 31/10/2024 18º 31/10/2024 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 27,21
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
Total R$ 57.088,78
#0000380
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/10/2024 Ord: 1º Pag: 10/10/2024
R$ 1.300,00
Credor (Doc)40644680000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE 20 AGENDAS PERSONALIZADAS E BLOCOS DE NOTAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CON NF 39
#0000381
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 09/10/2024 Ord: 2º Pag: 09/10/2024
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.09/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS EVENTOS PERIODICOS E EVENTOS NA PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUINDO E-SOCIAL, ASSESSORIA NA PREPARAÇAO DE DOCUMEJTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM.ASSESSORIA NAS ATIV. E ROTINAS ADM. E ASS. NA GESTAO DE RECURSUS HUMANOS
#0000382
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/10/2024 Ord: 3º Pag: 10/10/2024
R$ 1.800,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENAHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRP DE 2024, CONF, NF 47
#0000385
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/10/2024 Ord: 4º Pag: 10/10/2024
R$ 1.700,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO CONF. NF EM ANEXO
#0000386
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 1º Pag: 18/10/2024
R$ 600,00
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N 9720
#0000387
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 2º Pag: 18/10/2024
R$ 1.412,00
Credor (Doc)00008116982460
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPEIRA DESTA CAMARA MJUNICIPAL CONF. NF 9721
#0000388
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 3º Pag: 18/10/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricodDESPESA QUE SE E3MPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA CONDUÇAO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9717
#0000389
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 4º Pag: 18/10/2024
R$ 1.412,00
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9718
#0000390
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 5º Pag: 18/10/2024
R$ 1.412,00
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9719
#0000391
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 6º Pag: 18/10/2024
R$ 1.412,00
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 9716
#0000392
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 7º Pag: 18/10/2024
R$ 250,00
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 9722
#0000394
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 5º Pag: 18/10/2024
R$ 71,40
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000395
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 6º Pag: 18/10/2024
R$ 2.600,00
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, CONF. NF 17EM ANEXO
#0000396
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 7º Pag: 18/10/2024
R$ 1.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DE LAUDOS TECNICOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL, DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO ASSIM DESCRITO: 1CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT,2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS-PGR,3 PROGRAMA DE CONTROLE MEDIO E SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2210 E 2220 DO E-SOCIAL RELACIONADO ASO SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 603
#0000398
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 8º Pag: 18/10/2024
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMONIUO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 338
#0000402
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 9º Pag: 18/10/2024
R$ 2.000,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO, LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONF. NF 85
#0000405
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 10º Pag: 18/10/2024
R$ 124,56
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000406
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 11º Pag: 18/10/2024
R$ 129,99
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000407
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 12º Pag: 18/10/2024
R$ 413,38
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE FORN3ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000408
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 13º Pag: 18/10/2024
R$ 1.700,00
Credor (Doc)52144895000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL VIA INTENET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS E REDE SOCIAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA O MESMO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2024, CONF. NF 12
#0000410
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 14º Pag: 18/10/2024
R$ 7.000,00
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERV. TECNICOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA EM APOIO AO PROCESSO LEGISLTIVO - SAPL, COM CRIAÇAO DO ENDEREÇOSWAPL, SAOJOSEDOSABUGI.PBLEG,BR, COM CONFIGURAÇAO DO SISTEMA E INSERCAO DE DADOS CORRESPONDENTES A MESA DIRETORA, COMISSOES PARLAMENTARES, PAUTAS DAS SESSOES, SESSOES PLENARIAS, MATERIAS LEGISLATIVAS, NORMAS JURIDICAS, RELATORIOS E DAMAIS SERVIÇOS INTERENTES AO SISTEMA A ESTA CAMARA MUNICIAPL EXERCICIO DE 2024, CONF. NF 102
#0000412
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/10/2024 Ord: 15º Pag: 18/10/2024
R$ 158,58
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
#0000413
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/10/2024 Ord: 16º Pag: 22/10/2024
R$ 17.000,00
Credor (Doc)30600561000192
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.22/10/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇAO, COM CARGA HORARIA DE 40:00HORAS, SENDO 20:00HORAS PRESENCIAL E 20:00HORAS ONLINE, CONF. NF 20
#0000414
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/10/2024 Ord: 17º Pag: 23/10/2024
R$ 1.600,00
Credor (Doc)50719034000109
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.23/10/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS ACOES DE MIDIAS SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 13
#0000415
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 28/10/2024 Ord: 1º
R$ 2.553,09
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1351
#0000416
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 28/10/2024 Ord: 2º
R$ 2.412,57
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1527
#0000417
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 31/10/2024 Ord: 18º Pag: 31/10/2024
R$ 27,21
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.31/10/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).