Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
25
Em Conformidade
25
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000274 1 500 339039 08/09/2023 08/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 290,68
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000275 1 500 339039 08/09/2023 08/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 96,03
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000276 1 500 339039 08/09/2023 08/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 71,40
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000278 1 500 339039 08/09/2023 08/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 119,21
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA
0000281 1 500 339039 08/09/2023 08/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 50029820000184
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMP PARENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF. NF 7704, EM ANEXO
0000282 1 500 339039 08/09/2023 08/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 0027
0000284 1 500 339039 08/09/2023 08/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 46636118000101
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF27
0000285 1 500 339039 08/09/2023 08/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 12664785000186
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 997
0000286 1 500 339036 08/09/2023 11/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF. NF EM ANEXO
0000287 1 500 339030 12/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.704,84
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COND. NF 1083
0000288 1 500 339036 14/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011546466452
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 7742
0000289 1 500 339036 14/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00009440110473
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, NF 7743
0000290 1 500 339036 14/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011867457466
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA QUE PRESTARA SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 7744
0000291 1 500 339036 14/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00008417174435
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 CONF. NF 7745
0000292 1 500 339036 14/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.320,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070163895457
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023CONF. NF 77746
0000293 1 500 339039 20/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 49362796000111
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DA FOLHA DE PAGTO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. AS NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERV ESP. DE APOIO ADM. AS. NAS ATIV. E ROTINAS ADM.E ASS. NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6 25
0000294 1 500 339036 20/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 00010473095483
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NF EM ANEXO
0000295 1 500 339039 20/09/2023 10º 20/09/2023 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 71,40
Credor (CPF/CNPJ): 02558157000162
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000296 1 500 339039 20/09/2023 11º 20/09/2023 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 17627616000190
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF EM ANEXO
0000297 1 500 339039 20/09/2023 12º 20/09/2023 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 24505516000156
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM ANEXO
0000299 1 500 339039 20/09/2023 13º 20/09/2023 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 96,03
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000300 1 500 339039 20/09/2023 14º 20/09/2023 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 307,87
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000301 1 500 339030 20/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 460,00
Credor (CPF/CNPJ): 32348488000139
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 8
0000302 1 500 339039 20/09/2023 15º 20/09/2023 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 40813681000121
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF em anexo
0000309 1 500 339030 20/09/2023 20/09/2023 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.016,98
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1345
Total R$ 31.864,44
#0000274
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 1º Pag: 08/09/2023
R$ 290,68
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000275
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 2º Pag: 08/09/2023
R$ 96,03
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000276
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 3º Pag: 08/09/2023
R$ 71,40
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000278
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 4º Pag: 08/09/2023
R$ 119,21
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA
#0000281
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 5º Pag: 08/09/2023
R$ 2.600,00
Credor (Doc)50029820000184
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMP PARENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF. NF 7704, EM ANEXO
#0000282
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 6º Pag: 08/09/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇAO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMINIO E INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 0027
#0000284
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 7º Pag: 08/09/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)46636118000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE DA FROTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF27
#0000285
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 8º Pag: 08/09/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)12664785000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEINCULAÇAO DE ANUNCIO, CONF. NF 997
#0000286
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2023 Ord: 1º Pag: 11/09/2023
R$ 4.000,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.11/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF. NF EM ANEXO
#0000287
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 12/09/2023 Ord: 1º Pag: 20/09/2023
R$ 1.704,84
Credor (Doc)26609320000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COND. NF 1083
#0000288
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/09/2023 Ord: 2º Pag: 20/09/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00011546466452
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 7742
#0000289
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/09/2023 Ord: 3º Pag: 20/09/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00009440110473
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, NF 7743
#0000290
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/09/2023 Ord: 4º Pag: 20/09/2023
R$ 600,00
Credor (Doc)00011867457466
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA QUE PRESTARA SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 7744
#0000291
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/09/2023 Ord: 5º Pag: 20/09/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00008417174435
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 CONF. NF 7745
#0000292
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/09/2023 Ord: 6º Pag: 20/09/2023
R$ 1.320,00
Credor (Doc)00070163895457
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023CONF. NF 77746
#0000293
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 9º Pag: 20/09/2023
R$ 3.000,00
Credor (Doc)49362796000111
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DA FOLHA DE PAGTO, ENVIO E ACOMP. MENSAL DOS EVENTOS PERIODOCOS E EVENTOS NAO PERIODICOS OBRIGATORIOS INCLUIDOS NO E-SOCIAL. AS NA PREPARAÇAO DE DOC. E SERV ESP. DE APOIO ADM. AS. NAS ATIV. E ROTINAS ADM.E ASS. NA GESTAO DE RECURSOS HUMANO, CONF NF6 25
#0000294
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 7º Pag: 20/09/2023
R$ 250,00
Credor (Doc)00010473095483
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NF EM ANEXO
#0000295
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 10º Pag: 20/09/2023
R$ 71,40
Credor (Doc)02558157000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000296
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 11º Pag: 20/09/2023
R$ 1.700,00
Credor (Doc)17627616000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.11º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇAO DAS AÇOES EM MIDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM, CONF. NF EM ANEXO
#0000297
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 12º Pag: 20/09/2023
R$ 1.500,00
Credor (Doc)24505516000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.12º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A ELAB. DOS LAUDOS TECNICOS EXIGI,DOS PELAS LF.cOMO: LTCAT, PGR, PCMSO, ALEM DOS ENVIOS E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS 2240, 2220, E 2210 DO E-SOCIAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF EM ANEXO
#0000299
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 13º Pag: 20/09/2023
R$ 96,03
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.13º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000300
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 14º Pag: 20/09/2023
R$ 307,87
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000301
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 2º Pag: 20/09/2023
R$ 460,00
Credor (Doc)32348488000139
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 8
#0000302
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 15º Pag: 20/09/2023
R$ 1.800,00
Credor (Doc)40813681000121
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.15º
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS YUTUBE E FACEBOOK, BEM COMO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO PARA O MESMO. CONF. NF em anexo
#0000309
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2023 Ord: 3º Pag: 20/09/2023
R$ 3.016,98
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2023
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SANDERO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 1345
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).