Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000255 | 1 | 500 | 339039 | 01/12/2022 | 1º | 01/12/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 5477 EM ANEXO |
||||||||||
| 0000256 | 1 | 500 | 339036 | 02/12/2022 | 1º | 02/12/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.110,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003627832418 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE FOTOS, REVELAÇOES E MOLDURAS DE QUADROS DA GALERIA DE FOTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000257 | 1 | 500 | 449052 | 06/12/2022 | 1º | 06/12/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 639,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM AQUIVO MORTO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 242 |
||||||||||
| 0000258 | 1 | 500 | 339030 | 06/12/2022 | 1º | 06/12/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.065,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13381860000164 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 242 |
||||||||||
| 0000259 | 1 | 500 | 339036 | 13/12/2022 | 2º | 13/12/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448 Histórico da Despesa: despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados como advogado desta camara municipal |
||||||||||
| 0000260 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2022 | 2º | 15/12/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 89,22 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000261 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2022 | 3º | 15/12/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,23 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000263 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2022 | 4º | 15/12/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.477,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10583390000123 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE E SOCIAL REALIZADO NESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000264 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2022 | 5º | 15/12/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000268 | 1 | 500 | 339039 | 20/12/2022 | 6º | 20/12/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIAÇAO E ARMAENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEEMBRO DE 2022, CONF. NF 84 |
||||||||||
| 0000269 | 1 | 500 | 339036 | 20/12/2022 | 3º | 20/12/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DURANTE O MES DE DESEMBRO 2022 |
||||||||||
| 0000270 | 1 | 500 | 339036 | 20/12/2022 | 4º | 20/12/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PRLAMENTARES DES CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000271 | 1 | 500 | 339036 | 20/12/2022 | 5º | 20/12/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.212,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009456385400 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000272 | 1 | 500 | 339036 | 20/12/2022 | 6º | 20/12/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.212,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002368605428 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000273 | 1 | 500 | 339036 | 20/12/2022 | 7º | 20/12/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.212,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00069180105491 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000274 | 1 | 500 | 339036 | 20/12/2022 | 8º | 20/12/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELEBORAÇAO DE DIRF, RAIS E DCTF, DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000275 | 1 | 500 | 339039 | 21/12/2022 | 7º | 28/12/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 760,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE LEMBRACINHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS EM HOMENAGENS AOS EX PREFEITOS DESTE MUNICIPIO |
||||||||||
| 0000276 | 1 | 500 | 339039 | 21/12/2022 | 8º | 27/12/2022 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 462,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE DISPLAY E PLACAS DAS MESAS DOS VEREADORES, CONF. NF 5716 |
||||||||||
| 0000277 | 1 | 500 | 339039 | 21/12/2022 | 9º | 21/12/2022 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 220,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12121962000188 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 |
||||||||||
| 0000278 | 1 | 500 | 339039 | 21/12/2022 | 10º | 21/12/2022 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 241,28 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
| 0000281 | 1 | 500 | 339039 | 26/12/2022 | 11º | 26/12/2022 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 60,88 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA BANCARIA |
||||||||||
| 0000275 | 2 | 500 | 339039 | 28/12/2022 | 12º | 28/12/2022 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40644680000109 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE LEMBRACINHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS EM HOMENAGENS AOS EX PREFEITOS DESTE MUNICIPIO |
||||||||||
| 0000283 | 1 | 500 | 339039 | 28/12/2022 | 13º | 28/12/2022 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.215,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 30464004000191 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM 07 SETE AR CONDICIONADOS, INSTALAÇAO DE 01 ARCONDICIONADO DE 12MBTUS, CONSERTO NAS CAMARAS DE SEGURANÇA, COMO TAMBEM CONSERTO DE TELHAS BRASILIT, NA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 5734 |
||||||||||
| 0000284 | 1 | 500 | 339030 | 28/12/2022 | 2º | 28/12/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.710,56 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 1233 |
||||||||||
| 0000285 | 1 | 500 | 339030 | 28/12/2022 | 3º | 28/12/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.116,02 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26609320000137 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 941 |
||||||||||
| 0000286 | 1 | 500 | 339030 | 28/12/2022 | 4º | 28/12/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 07674828000174 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 271 |
||||||||||
| 0000287 | 1 | 500 | 339039 | 28/12/2022 | 14º | 28/12/2022 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 28316087000120 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFET COMPLETO,NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DA GALERIA DOS EX PREFEITOS CONF NF EM ANEXO |
||||||||||
| 0000288 | 1 | 500 | 339039 | 28/12/2022 | 15º | 28/12/2022 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 126,18 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA |
||||||||||
| 0000289 | 1 | 500 | 339039 | 28/12/2022 | 16º | 28/12/2022 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA |
||||||||||
| Total | R$ 48.839,37 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).