Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2021

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
17
Em Conformidade
17
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000157 1 1001 339039 08/09/2021 08/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORDESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF N 1955
0000158 1 1001 339036 10/09/2021 10/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA, CONF. NF 2076
0000159 1 1001 339036 10/09/2021 10/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.580,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005985930475
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 08 HORAS TRABALHADAS COM UMA RETROESCAVADEIRA NA TERRAPLANAGEM DA MURADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2075
0000160 1 1001 339039 10/09/2021 10/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 84,18
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000161 1 1001 339039 10/09/2021 10/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,50
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
0000162 1 1001 339039 10/09/2021 10/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 233,84
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN TO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000163 1 1001 339039 13/09/2021 13/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 36,10
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000164 1 1001 339039 13/09/2021 13/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,50
Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000165 1 1001 339039 17/09/2021 20/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS EM INFORMATICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO DESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONF NF 4492
0000167 1 1001 339036 20/09/2021 20/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 2132
0000168 1 1001 339036 20/09/2021 20/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 2137
0000169 1 1001 339036 20/09/2021 20/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000170 1 1001 339036 20/09/2021 20/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000171 1 1001 339039 20/09/2021 20/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 400,00
Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
0000173 1 1001 339039 20/09/2021 20/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF EM ANEXO
0000174 1 1001 339030 22/09/2021 22/09/2021 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 803,89
Credor (CPF/CNPJ): 20979908000104
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 00002
0000175 1 1001 339039 22/09/2021 10º 22/09/2021 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 54,99
Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606
Histórico da Despesa: DESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
Total R$ 16.402,00
#0000157
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 08/09/2021 Ord: 1º Pag: 08/09/2021
R$ 4.500,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.08/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORDESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF N 1955
#0000158
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2021 Ord: 1º Pag: 10/09/2021
R$ 2.500,00
Credor (Doc)00007897314448
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.10/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA, CONF. NF 2076
#0000159
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2021 Ord: 2º Pag: 10/09/2021
R$ 1.580,00
Credor (Doc)00005985930475
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.10/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 08 HORAS TRABALHADAS COM UMA RETROESCAVADEIRA NA TERRAPLANAGEM DA MURADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2075
#0000160
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2021 Ord: 2º Pag: 10/09/2021
R$ 84,18
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.10/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000161
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2021 Ord: 3º Pag: 10/09/2021
R$ 129,50
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.10/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
#0000162
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/09/2021 Ord: 4º Pag: 10/09/2021
R$ 233,84
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.10/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN TO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000163
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/09/2021 Ord: 5º Pag: 13/09/2021
R$ 36,10
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.13/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000164
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/09/2021 Ord: 6º Pag: 13/09/2021
R$ 129,50
Credor (Doc)40120343000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.13/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000165
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/09/2021 Ord: 7º Pag: 20/09/2021
R$ 300,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS EM INFORMATICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO DESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONF NF 4492
#0000167
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2021 Ord: 3º Pag: 20/09/2021
R$ 1.500,00
Credor (Doc)00073891150415
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF 2132
#0000168
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2021 Ord: 4º Pag: 20/09/2021
R$ 350,00
Credor (Doc)00006425647442
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF, NF 2137
#0000169
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2021 Ord: 5º Pag: 20/09/2021
R$ 1.100,00
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000170
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2021 Ord: 6º Pag: 20/09/2021
R$ 1.200,00
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF, RAIS E DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000171
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2021 Ord: 8º Pag: 20/09/2021
R$ 400,00
Credor (Doc)09196974000167
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000173
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/09/2021 Ord: 9º Pag: 20/09/2021
R$ 1.500,00
Credor (Doc)40372440000194
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF EM ANEXO
#0000174
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/09/2021 Ord: 1º Pag: 22/09/2021
R$ 803,89
Credor (Doc)20979908000104
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.22/09/2021
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 00002
#0000175
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/09/2021 Ord: 10º Pag: 22/09/2021
R$ 54,99
Credor (Doc)02421421001606
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.22/09/2021
Ordem Pgto.10º
HistóricoDESPESA QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICA A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).