Processando Ordem Cronológica do exercício 2021…
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000176 | 1 | 1001 | 339039 | 06/10/2021 | 1º | 06/10/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 25,65 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA |
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| 0000177 | 1 | 1001 | 339039 | 06/10/2021 | 2º | 06/10/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 370,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09309014000166 Histórico da Despesa: despesa qque se empenha para pagamento de serviços notorial e e registral em documentos desta camara municipal |
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| 0000179 | 1 | 1001 | 339039 | 08/10/2021 | 3º | 08/10/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000180 | 1 | 1001 | 449051 | 08/10/2021 | 1º | 08/10/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 42.653,62 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40714462000195 Histórico da Despesa: DESPESAQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TORNO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
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| 0000181 | 1 | 1001 | 339039 | 13/10/2021 | 4º | 13/10/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40372440000194 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO, ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA, BEM COMO LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. NF 51 |
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| 0000182 | 1 | 1001 | 339039 | 13/10/2021 | 5º | 13/10/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 55,99 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 02421421001606 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇOES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000183 | 1 | 1001 | 339039 | 13/10/2021 | 6º | 13/10/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 248,69 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000184 | 1 | 1001 | 339039 | 13/10/2021 | 7º | 13/10/2021 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 82,35 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000185 | 1 | 1001 | 339039 | 13/10/2021 | 8º | 13/10/2021 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 129,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40120343000104 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000186 | 1 | 1001 | 339036 | 13/10/2021 | 1º | 13/10/2021 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00007897314448 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2338 |
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| 0000190 | 1 | 1001 | 339039 | 20/10/2021 | 9º | 20/10/2021 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NAS IMFORÇOES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000191 | 1 | 1001 | 339039 | 20/10/2021 | 10º | 20/10/2021 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09196974000167 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFIRMATICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000192 | 1 | 1001 | 339036 | 21/10/2021 | 2º | 21/10/2021 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DIRF E DCTM, DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000193 | 1 | 1001 | 339036 | 21/10/2021 | 3º | 21/10/2021 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420 Histórico da Despesa: DESPESA UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
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| 0000194 | 1 | 1001 | 339036 | 21/10/2021 | 4º | 21/10/2021 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00073891150415 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE EMPENHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF NF 2364 |
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| 0000195 | 1 | 1001 | 339036 | 21/10/2021 | 5º | 21/10/2021 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00006425647442 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOESS PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF 2367 |
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| 0000196 | 1 | 1001 | 339036 | 21/10/2021 | 6º | 21/10/2021 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00009038431457 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETOS, ORÇAMENT0 E FISCALIZAÇAO DA OBRA DA CONSTRUÇAO DA MURADA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, BF 2372 |
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| 0000197 | 1 | 1001 | 339036 | 26/10/2021 | 7º | 26/10/2021 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 415,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00034154116487 Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA E PATOS-PB TRANSPORTANDO A PRISIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 2376 |
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| Total | R$ 60.230,80 | |||||||||
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).