Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de São José do Sabugi

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2020

Lei 14.133/2021, art. 141

Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 19/08/2026 às 08:00
Registros
14
Em Conformidade
11
Quebras
2
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000154 1 1001 339039 09/10/2020 09/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 129,50
Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000155 1 1001 339039 09/10/2020 09/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 120,41
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ENXO
0000156 1 1001 339039 09/10/2020 09/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9,67
Credor (CPF/CNPJ): 33000118000179
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO
0000157 1 1001 339036 09/10/2020 09/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00021953678491
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL DEODORICO 64 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000158 1 1001 339039 09/10/2020 09/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 78,51
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO
0000159 1 1001 339039 09/10/2020 09/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.700,00
Credor (CPF/CNPJ): 15455658000165
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.6 COMPLETO PLACA NQA 7851 DESTNADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO
0000161 1 1001 339039 15/10/2020 15/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 132,21
Credor (CPF/CNPJ): 09248450000172
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
0000162 1 1001 339030 19/10/2020 19/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 876,00
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL CON F. NF N 939
0000163 1 1001 339039 19/10/2020 Empenho aguardando pagamento!! R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO CONF. NF N 3613
0000164 1 1001 339039 20/10/2020 20/10/2020 Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 3.900,00
Credor (CPF/CNPJ): 23816597000142
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020
0000165 1 1001 339036 20/10/2020 20/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00020570120420
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020
0000166 1 1001 339036 20/10/2020 20/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00013216511472
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP DIRFE DCPE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO
0000169 1 1001 339030 21/10/2020 21/10/2020 Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 706,96
Credor (CPF/CNPJ): 11719241000101
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL CON F. NF N 951
0000170 1 1001 339039 28/10/2020 28/10/2020 Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 15,20
Credor (CPF/CNPJ): 00000000122629
Histórico da Despesa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
Total R$ 11.568,46
#0000154
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/10/2020 Ord: 1º Pag: 09/10/2020
R$ 129,50
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.09/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000155
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/10/2020 Ord: 2º Pag: 09/10/2020
R$ 120,41
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.09/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ENXO
#0000156
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/10/2020 Ord: 3º Pag: 09/10/2020
R$ 9,67
Credor (Doc)33000118000179
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.09/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO
#0000157
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/10/2020 Ord: 1º Pag: 09/10/2020
R$ 1.000,00
Credor (Doc)00021953678491
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.09/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL DEODORICO 64 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000158
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/10/2020 Ord: 4º Pag: 09/10/2020
R$ 78,51
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.09/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO
#0000159
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/10/2020 Ord: 5º Pag: 09/10/2020
R$ 2.700,00
Credor (Doc)15455658000165
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.09/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.6 COMPLETO PLACA NQA 7851 DESTNADO A ATENDER AOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO
#0000161
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/10/2020 Ord: 6º Pag: 15/10/2020
R$ 132,21
Credor (Doc)09248450000172
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.15/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
#0000162
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/10/2020 Ord: 1º Pag: 19/10/2020
R$ 876,00
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.19/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL CON F. NF N 939
#0000163
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 19/10/2020 Ord: 7º
R$ 300,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO CONF. NF N 3613
#0000164
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 20/10/2020 Ord: 8º Pag: 20/10/2020
R$ 3.900,00
Credor (Doc)23816597000142
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020
#0000165
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2020 Ord: 2º Pag: 20/10/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)00020570120420
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020
#0000166
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/10/2020 Ord: 3º Pag: 20/10/2020
R$ 800,00
Credor (Doc)00013216511472
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.
Data Pgto.20/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP DIRFE DCPE DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO EM ANEXO
#0000169
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/10/2020 Ord: 2º Pag: 21/10/2020
R$ 706,96
Credor (Doc)11719241000101
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.
Data Pgto.21/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL CON F. NF N 951
#0000170
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 28/10/2020 Ord: 9º Pag: 28/10/2020
R$ 15,20
Credor (Doc)00000000122629
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.
Data Pgto.28/10/2020
Ordem Pgto.
HistóricoDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).